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    內部控制論文

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    內部控制論文范文

    共提供相關文章36篇
    • 碩士 商業銀行內部欺詐風險控制機制優化探究

      摘要商業銀行是我國金融系統的重要組成部分,在我國改革開放、經濟體制改革以及促進我國經濟發展、維護社會的安定團結方面發揮了舉足輕重的...[全文]

      發表時間:2018-04-20

    • 學術 中小企業ERP實施中內部控制的融合應用

       中小型企業在進行EPR核算和內部控制管理的同時,要優化自身所有的流程和管理措施,并考慮企業實際情況及未來的戰略方向,有重點有針對性的進...[全文]

      發表時間:2018-04-10

    • 學術 民營企業內控存在的問題與完善對策

      民營企業在推動經濟發展過程中發揮了十分重要的作用,民營企業的健康發展將對社會進步有著舉足輕重的作用。民營企業的外部生存環境雖然在逐...[全文]

      發表時間:2017-06-01

    • 碩士 三全食品內部會計控制制度優化探討

      摘要我國家族企業作為民營經濟的支柱產業,不僅提供了大量工作崗位,同時也為我國人民生活質量的提升做出了巨大貢獻,是國民經濟不可或缺的...[全文]

      發表時間:2017-04-26

    • 碩士 公司會計內部控制問題探析

      摘要在當今日漸復雜的商業環境之下,每個企業都會面臨包括市...[全文]

      發表時間:2017-04-22

    • 碩士 職業學院內部控制優化探析

      摘要內部控制是企事業單位為了達到既定的管理目標,進行現代化管理而采取的制約和調節的組織、計劃、方法和程序。近些年,中國高等職業教育...[全文]

      發表時間:2017-04-01

    • 碩士 中小型企業內部控制制度探析

      摘要隨著我國經濟的不斷發展,中小型企業已逐漸占據主導地位,并為我國國民經濟的進一步發展發揮著關鍵性的作用。第一,中小企業帶動了我國...[全文]

      發表時間:2017-03-23

    • 碩士 采礦公司內部控制問題與對策研究

      摘要隨著市場經濟的縱深發展,市場中企業數量日益增加。日新月異的外部環境變化,瞬息萬變的市場形勢對于企業自身的競爭力水平提出了更高的...[全文]

      發表時間:2017-02-09

    • 碩士 中國上市公司內部控制問題探究

      摘要內部控制作為上市公司自身的管理活動,能夠從根源對會計信息質量的生成進行監督。當前,我國上市公司內部控制設計不夠健全,內部控制執...[全文]

      發表時間:2016-12-21

    • 碩士 風險管理下汽車經銷公司內部控制探析

      摘要隨著經濟社會的快速發展,在現代企業管理中,內部控制越來越受到重視。在內部控制理論研究領域,我國的研究活動開始時間較晚,由于意識...[全文]

      發表時間:2016-10-20

    • 學術 企業存貨管理問題及其循環內部控制策略

      存貨作為公司資產的重要組成部分,為企業開展生產和經營活動提供物質基...[全文]

      發表時間:2016-09-10

    • 碩士 TM超市存貨內部控制存在的不足探析

      摘要隨著科技信息技術的日益進步以及互聯網的深入發展,電子商務企業應運而生并且迅猛發展。企業內部存貨反映著一個企業生存經營以及資金流...[全文]

      發表時間:2016-09-10

    • 碩士 電力企業內控能力提升探討

      摘要企業的內部控制是提高企業經營效率、降低運行風險的重要措施和手段,因此內部控制的設計必須和企業的長遠發展戰略相協調和匹配,而內部...[全文]

      發表時間:2016-09-10

    • 學術 生物能源企業會計財務管理與內控問題及建議

      在企業的各種管理工作中,會計財務管理工作是重點,企業必須加強對會計財務的管理工作,及相應的內部控制管理,以提高自身經濟實力。因為企...[全文]

      發表時間:2016-03-09

    • 學術 酒店財務管理中內部控制存在的問題及建議

      現階段,隨著國內酒店數量迅速上升,該行業的競爭也漸趨激烈,形成嚴峻的形勢,酒店行業怎樣才能更加高效地利用內部資源,來獲取最大限度的...[全文]

      發表時間:2016-03-09

    • 學術 企業內控與風險管理存在問題及對策

      1、企業內部控制和風險管理二者關系企業內部控制與風險管理是兩個本就應該相容相生、互相牽制、互相促進、些許獨立的整合機制。1.1企業內部...[全文]

      發表時間:2016-03-04

    • 學術 財務風險管理中國有企業內部控制的應用

      1財務風險1.1財務風險的內涵企業的財務風險是指由于企業內部管理不科學、不規范,籌集資金的能力不足,使得企業承受債務的能力降低,債權人...[全文]

      發表時間:2016-03-04

    • 學術 建筑企業內部控制的應對措施研究

      為了加強和規范企業內部控制,提高企業經營管理水平和風險防范能力,促進企業可持續發展,維護社會主義市場經濟秩序和社會公眾利益,根據國...[全文]

      發表時間:2016-01-30

    • 學術 企業風險管理和內部控制中的困境及對策

      1內部控制和風險管理的關系企業內部的控制主要是通過企業制定的管理制度的實施來保證企業向著發展目標不斷前進的一種加深企業內部管理的方法...[全文]

      發表時間:2016-01-12

    • 學術 組織行為視域下內部控制現狀研究

      一、引言自從2002年美國頒布薩班斯法案(SOX)后,內部控制審計倍受關注。我國在2008年發布了《企業內部控制基本規范》,并在2010年4月26日...[全文]

      發表時間:2016-01-09

    • 學術 公司內部控制與風險管理的關系探討

      企業的內部控制是企業按照其長期發展的戰略方向的要求,做到內部資料的全面與精確,使企業的財務得到有力的照顧,資金的運轉能處于有效的監...[全文]

      發表時間:2015-12-23

    • 學術 風險管理視域下企業內部控制體系優化

      摘要:內部控制理論的發展經歷三個階段,分別是內部牽制時期、審計導向時期和風險管理時期。風險管理與內部控制體系整合的過程中,由于沒有...[全文]

      發表時間:2015-12-15

    • 學術 風險管理與企業內部控制的關系探究

      相比國際其他發達國家,我國的企業內部控制制度起步較晚,直到1996年,財政部頒發的《會計基礎工作規范》中才對內部控制制度做出了具體的規...[全文]

      發表時間:2015-12-15

    • 學術 現代公司管理中內部審計的重要性

      一、內部審計是風險管理的重要保障(一)對風險管理的認識風險管理,是指企業或項目如何在一個肯定有風險的環境里把風險減至最低的管理過程,...[全文]

      發表時間:2015-12-03

    • 學術 物業企業內部控制發展現狀與有效實施

      內部控制是由董事會、監事會、經理層以及所有員工一起開展的,是在單位內部因為分工所產生的相互聯系與相互制約的基礎上,為保證企業能夠實...[全文]

      發表時間:2015-12-01

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